8月31日,根據《四川省交通運輸廳2020年審計項目計劃》的通知(川交函〔2020〕85號),紀檢監察審計部組織公司下屬子公司(四川公路工程設計院有限公司和四川正信重點公路工程試驗檢測有限責任公司)召開審計見面會。會議由紀委書記穆樹林主持會議,公司紀檢監察審計部、財務部、辦公室、兩個子公司、華文會計師事務所相關人員參會。
會上華文會計師事務所就該審計工作與公司相關人員進行溝通,重點關注子公司財務管理,揭示審查子公司資產、負債以及收入的合規性、真實性和完整性,成本費用的合規性和真實性,提高資金使用效益,確保資金使用安全高效。
最后紀委書記提出:一是嚴格執行審計項目計劃。各被審計單位要根據年度審計項目計劃,上報相關資料,積極做好配合審計工作。二是嚴格依法審計履職盡責。堅持依法審計、文明審計,創新審計方式,細化審計實施方案,不斷提高審計能力和水平。三是嚴格審計監管。切實抓好審計結果的利用和審計整改工作。對內部審計發現的各類問題要認真進行整改,制定審計整改清單,建立問題整改臺賬,落實審計整改責任,實施動態管理。同時把內部審計結果作為內部相關考核評價的重要依據,以加強審計整改,進一步增強審計在促進各部門加強和改進內部管理中的作用。